Ładowanie...
Raport Dobowy
Logowanie
Zaloguj
Stan kasy
Podlicz stan gotówki
Stan kasy
Gotówka na otwarcie
Wypłaty dla pracowników (KW)
Zakupy gotówkowe (KW)
Gotówka na zamknięcie
✅ Zatwierdź
Stan kasy
✅
Edytuj
Raport z Kasy Fiskalnej
Wgraj raport dobowy
Raport z Kasy Fiskalnej
Analizowanie OCR…
⚠️ Sprawdź i popraw wartości
✅ Zatwierdź
Raport z Kasy Fiskalnej
✅
Wgraj ponownie
Raport z Terminala
Wgraj raport dzienny
Raport z Terminala
Analizowanie OCR…
⚠️ Sprawdź i popraw wartości
✅ Zatwierdź
Raport z Terminala
✅
Wgraj ponownie
Raport Wizyty Dnia MyDR
Wgraj raport MyDr
Raport Wizyty Dnia MyDR
✅
Plik wybrany
Zmień plik
Faktury z NIPem
Wgraj Faktury
Faktury z NIPem
Wybierz plik PDF…
Pacjent (wybierz z listy)
— wybierz —
OCR Nabywca (podgląd)
—
Nr faktury
Kwota MyDR
—
Kwota OCR (brutto)
Data raportu
—
Data sprzedaży (OCR)
—
✅ Zatwierdź fakturę
➕ Wgraj kolejną fakturę
Faktury z NIPem
✅
➕ Wgraj kolejną fakturę
Wyczyść wszystkie
▶ Przelicz raport
1. Wprowadzone dane
Gotówka na otwarcie
—
✏️
Gotówka na zamknięcie
—
✏️
Wypłaty dla pracowników
—
✏️
Zakupy gotówkowe
—
✏️
Raport dobowy (kasa)
—
✏️
Liczba paragonów
—
✏️
Kwota terminal
—
✏️
Transakcje kartą
—
✏️
Kwota faktur NIP
—
✏️
Liczba faktur NIP
—
✏️
2. Zestawienie
Pozycja
Wpisane
System
Różnica
Status
3. Lista płatności za usługi w innym terminie
Zaznacz
Data płatności
Lekarz
Pacjent
Data wizyty
Cena usług
Zapłacono
Paragony
Metoda
Dodaj płatności do rozliczenia
4. Lista wystawionych KW
Data
Nr KW
Odbiorca
Kwota
Wystawca
5. Lista wystawionych protokołów zwrotu
Data
Nr PZ
Metoda zwrotu
Kwota zwrotu
Podgląd
6. Lista wystawionych faktur NIP
Data sprzedaży
Nr faktury
Pacjent
Kwota
7. Podsumowanie rozliczenia dobowego
Kontrolka
Status
Niezgodność
Info
Czy wszystkie PRZELEWY mają potwierdzenia?
TAK
NIE
Liczba wymaganych potwierdzeń: -
Kwota przekazana do sejfu:
7. Notatki
Wyślij raport